Cuando se asigna un proveedor a una factura de proveedor, no sobreescribir la forma de pago de la factura con la que tenga el proveedor.
git-svn-id: https://192.168.0.254/svn/Proyectos.Acana_FactuGES2/trunk@655 f4e31baf-9722-1c47-927c-6f952f962d4b
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parent
3efd1d35e6
commit
32558a2544
@ -341,8 +341,8 @@ begin
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CODIGO_POSTAL := FProveedor.CODIGO_POSTAL;
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||||
PROVINCIA := FProveedor.PROVINCIA;
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||||
POBLACION := FProveedor.POBLACION;
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if FProveedor.ID_FORMA_PAGO > 0 then
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ID_FORMA_PAGO := FProveedor.ID_FORMA_PAGO;
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||||
// if FProveedor.ID_FORMA_PAGO > 0 then
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||||
// ID_FORMA_PAGO := FProveedor.ID_FORMA_PAGO;
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||||
if FProveedor.ID_TIPO_IVA > 0 then
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||||
ID_TIPO_IVA := FProveedor.ID_TIPO_IVA;
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||||
// RECARGO_EQUIVALENCIA := FProveedor.RECARGO_EQUIVALENCIA;
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||||
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